Equipo de trabajo en la oficina de Control Interno
Luz Marina Doria Cavadia – Jefe de Control Interno
Andrea Jasmín Salinas Cruz
Leidy Liliana Ríos Martínez
David Leonardo García Jiménez
Los Jefes de Control Interno o Quienes hagan sus veces deberán presentar entro otros los siguientes informes:

A través del sistema de seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM los Funcionarios del INM pueden consultar. Informes de Auditorias de Control Interno(IACI) y Otros Informes de Control Interno (OICI), en: http://servicios.inm.gov.co/sisepm-sf/web/

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de 2016 integrado al Decreto 1083 de 2015 se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2019.
Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se publica el informe pormenorizado de control Interno por parte de la Jefe de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología.
Informe de verificación Ley 1712 de 2014
Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
Informe pormenorizado de Control Interno – ley 1474 de 2011
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017
La Oficina de Control Interno da a conocer a la ciudadanía el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.
Vigencia 2016
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016
Enero de 2017
Informe pormenorizado de Control Interno
Noviembre de 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016
Agosto de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno
Julio de 2016
Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano
Abril de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno
Marzo de 2016
Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado
Febrero de 2016
Vigencia 2015
Informes de Control Interno – auditorias y evaluación de la presente vigencia 2015.
Enero:
Febrero
Marzo
Abril
Año 2018
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 3
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)
Plan Anual de Auditoría Calidad
Plan Anual de Auditoría Control Interno
Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2014
Vigencia 2013
Auditorías al Ejercicio Presupuestal
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2014
Vigencia 2013