Es el área encargada de asesorar al INM en la implementación y mejora del sistema de Control Interno y evaluar de manera independiente los diferentes procesos de la entidad verificando que las operaciones, actividades y actuaciones cumple con principios, directrices y lineamientos de carácter legal e institucional.
Equipo de trabajo en la oficina de Control Interno
Luz Marina Doria Cavadia – Jefe de Control Interno
Andrea Jasmín Salinas Cruz
Johanna Andrea Ávila Caballero
Jaime Andrés Rozo Matamoros
Los Jefes de Control Interno o Quienes hagan sus veces deberán presentar entro otros los siguientes informes:
A través del sistema de seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM los Funcionarios del INM pueden consultar. Informes de Auditorias de Control Interno(IACI) y Otros Informes de Control Interno (OICI), en: http://servicios.inm.gov.co/sisepm-sf/web/
Informes de Control Interno
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Verificación Especial en la terminación y liquidación de contratos
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Estado de Cumplimiento Plan Mejoramiento Servicio al Ciudadano E-04
- Informe austeridad del gasto tercer trimestre de 2024
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad).
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Estado de Cumplimiento Plan Mejoramiento Servicio al Ciudadano E-04
- Informe austeridad del gasto tercer trimestre de 2024
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad).
- Verificación Especial en la terminación y liquidación de contratos
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública II Cuatrimestre de 2024
- eKOGUI I semestre de 2024
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Estado de Cumplimiento Planes de Mejoramiento Proceso Gestión Patrones Nacionales y Sistema de Medición (M-08)
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Estado de Cumplimiento Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano A-04
- Informe sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y denuncias del INM, primer semestre de 2024
- Estado de cumplimiento Plan de Mejoramiento proceso A-05
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Austeridad del gasto segundo trimestre de 2024
- Seguimiento a la valoración de los pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado
- Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe de Evaluación y Seguimiento al Mapa de Riesgos y sus controles (Diseño y efectividad)
- Seguimiento y verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el INM
- Seguimiento al Proceso Concertación 2023-2024 y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2023
- Seguimiento ejecución presupuestal con corte al 31 de mayo 2024
- Seguimiento de Recursos Administración por Terceros
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública
- Informe de Verificación del Cumplimiento de las Políticas de operación y Seguridad del SIIF
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Estado de Cumplimiento Plan de Mejoramiento Proceso A-05
- Estado de Cumplimiento Plan de Mejoramiento Proceso A-07
- Informe definitivo A-08 Gestión de Servicios Metrológicos
- Informe de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales al 31 de diciembre de 2023
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Austeridad del gasto – primer trimestre de 2024
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe sobre Derechos de Autor con corte al 2023-12-31
- Informe – Certificación eKOGUI
- Estado de cumplimiento plan de mejoramiento con la CGR
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP
- Informe Gestión Patrones nacionales y sistema de medición M-08
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Austeridad del gasto octubre a diciembre de 2023.
- Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Corte 31 de diciembre de 2023
- Informe Rendición de Cuentas INM 2022-2023
- Informe definitivo Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios A-07
- Informe Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias del INM -Segundo Semestre de 2023
- Informe de evaluación Institucional por Dependencias
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Plan Anual de Auditorías de Control Interno
- Plan Anual de Auditorias de Control Interno 2024 Versión 1
- Plan Anual de Auditorias de Control Interno 2024 Versión 2
- Programa Anual de Auditorías del SIG 2024
- Programa de Auditorías al Sistema Integrado de Gestión v2
- Programa de Auditorías SIG 2024 versión 3
- Programa de Auditorías SIG 2024 versión 4
- Informe sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del INM – II semestre 2022
- Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 31 de diciembre de 2022
- Informe Seguimiento Jornada de Rendición de Cuentas INM 2021-2022
- Informe Austeridad del gasto Trimestre 4 de 2022
- Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP
- Informe – Certificación Sistema Ekogui
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Consolidación del Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes
- Evaluación de control interno contable
- Informe Derechos de Autor – Software (trasmisión)
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe austeridad del gasto enero a marzo de 2023
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano al 30 de abril de 2023
- Informe de evaluación y seguimiento a mapa de riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Informe Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG
- Informe austeridad del gasto abril a junio de 2023
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias del INM – 1er semestre 2023
- Informe de Verificación de las notas a los Estados Financieros a 31 de dic de 2022
- Seguimiento y verificación a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado
- Informe de Verificación de las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Seguimiento y verificación de la Ley 1712 de 2014
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Seguimiento al proceso de evaluación de los acuerdos de gestión 2022 y la concertación de los gerentes públicos 2023
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte 31 de agosto de 2023
- Informe – Certificación Sistema eKOGUI septiembre
- Mapa de Aseguramiento
- Informe Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
- Informe definitivo Gestión de Talento Humano A-04
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Verificación especial en la terminación y liquidación de contratos
- Informe Austeridad del Gasto julio a septiembre de 2023
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Estado planes de mejoramiento
- Verificación al diseño y ejecución del plan de acción 2023
- Seguimiento de las funciones y gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INM
- Seguimiento ejecución presupuestal con corte al 31 de octubre de 2023
- Informe definitivo de auditoría Gestión Financiera A-01
- Informe de auditoria Gestión Administrativa A-05
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Informe Definitivo de auditoria Gestión de las Tecnologías de la Información – (E-05)
- Verificación de la Implementación de Carrera Administrativa y Evaluación del Desempeño
- Informe de verificación de procesos al régimen disciplinario
- Informe de Transmisión para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes»
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 31 de diciembre de 2021
- Informe de Seguimiento y Evaluación de la Jornada de Rendición de Cuentas del INM
- Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – Semestre julio a diciembre del 2021
- Informe de Seguimiento Austeridad del Gasto (Octubre, noviembre y diciembre de 2021)
- Seguimiento de Recursos Administración por Terceros Convenio Especial de Cooperación Nro. 584 de 2020 (CV 002-2020) MinCiencias y el INM
- Informe de evaluación Institucional por dependencias
- Verificación al Cobro Coactivo y Recaudo de cartera del INM
- Informe Avance al Plan de Mejoramiento CGR -SIRECI
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Transmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes».
- Informe de Verificación Toma Física de Inventarios del INM – 2021
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG
- Informe Derechos de Autor – Software (transmisión)
- Informe – certificación sistema Ekogui
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes
- Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP
- Informe sobre Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Verificación del Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF – Nación
- Informe de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales Constituidas y Ejecutadas a 31 de Diciembre de 2021
- Informe Austeridad del Gasto Trimestre 1 de 2022
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 30 de abril de 2022
- Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos del INM
- Informe Definitivo de Auditoría Proceso Gestión de Patrones Nacionales y Sistemas de Medición M-08
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Gestión 2018-2022
- Informe Definitivo de Auditoria del Proceso Investigación, Desarrollo e Innovación M-07
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control interno y Evaluación MIPG
- Informe Avance al Plan de Mejoramiento CGR – SIRECI
- Informe Sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias
- Informe de Seguimiento al Presupuesto del INM (semestre 1-2022)
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso de Servicios de Calibración y Medición M-01
- Transmisión de la suscripción del Plan de Mejoramiento CGR
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Austeridad del Gasto Abril a Junio de 2022
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Red Colombia de Metrología M-06
- Verificación Viáticos e Informes de Legalización
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso de Ensayos M-05
- Informe – certificación sistema Ekogui
- Informe y seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 31 de agosto de 2022
- Informe de Evaluación y Seguimiento a Mapa de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Austeridad del Gasto Julio a Septiembre de 2022
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de Tecnologías de la Información
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe definitivo de auditoría al proceso de Gestión Financiera
- Seguimiento y verificación – Ley 1712 de 2014
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Seguimiento al Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2021 – 2022
- Programa de Transparencia y Ética Pública
- Construcción de un documento técnico para la formalización laboral
- Verificación de controles para los procesos y actividades del proceso Disciplinario
- Seguimiento de las funciones y a la gestión Comité de CONCILIACIÓN y defensa jurídica del estado del INM
- Informe de Seguimiento a Resultados ColombiaMide
- Seguimiento a la Valoración de Pasivos y la Actividad Litigiosa del Estado
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe de evaluación Institucional por dependencias
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Evaluación independiente del sistema de Control Interno – Evaluación MIPG
- Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento CGR -SIRECI
- Transmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes».Trasmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes».
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Derechos de Autor – Software (transmisión)
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Informe a la Cámara de Representantes
- Informe – certificación sistema Ekogui
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)
- Informe de Seguimiento al proceso Concertación 2020-2021 y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2020
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 30 de abril de 2021
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público»SIGEP» – vinculación
- Informe de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020
- Informe Seguimiento Manual Técnico del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Servicios de Calibración y Medición Metrológica – M-01
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Seguimiento al Presupuesto del INM
- Evaluación independiente al Sistema de Control Interno – primer semestre de 2021 en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 2106 de 2019.
- Informe Avance al Plan de Mejoramiento CGR – SIRECI
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Revisión de Caja Menor
- Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos del INM
- Informe – certificación sistema Ekogui
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte: 31 de agosto de 2021 del segundo cuatrimestre del año. En cumplimiento al decreto 124 de 2016
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información E-05
- Informe de verificación especial: encargos de los funcionarios de carrera administrativa en la Subdirección de Metrología Física
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Seguimiento al Presupuesto del INM
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Capacitación en Metrología M-02
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Verificación Especial: Informes de gestión 2019 y 2020 (Retos para la nueva vigencia)
- Seguimiento y verificación Ley 1712 de 2014
- Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos del INM
- Informe de verificación de los controles definidos para los procesos y actividades del (proceso) disciplinario en el INM
- Seguimiento a la Valoración de los Nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado y la Relación de Acreencias a Favor de la Entidad
- Informe de seguimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INM
- Seguimiento a Pagos de Seguridad Social
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Ensayos de Aptitud M-05
- Transmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI «Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes»
- Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento CGR-SIRECI
- Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe sobre las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Trasmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Informe Austeridad del Gasto
- Evaluación de Control Interno Contable y Cargue CHIP
- Acuse de Aceptación de Rendición- Cuenta o Informe Anual Consolidado CGR-SIRECI
- Informe Arqueo Caja Menor Febrero
- Informe- Certificación Sistema Ekogui
- Transmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG
- Informe Derechos de Autor – Software (trasmisión)
- Informe Arqueo Caja Menor Marzo
- Revisión Especial Equipo de Ética para la Investigación en Metrología del INM
- Trasmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Trasmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014
- Proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control Interno – Recomendación COVID-19
- Seguimiento al Presupuesto INM
- Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servidor público
- Informe Austeridad del Gasto
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Informe Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgo y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Asistencia Técnica
- Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Recomendación Metrología 4.0
- Revisión Específica BPMetro
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento CGR-SIRECI
- Informe – Certificación Sistema Ekogui
- Informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno
- Informe Austeridad en el Gasto
- Informe sobre las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Verificación custodia de títulos valores
- Verificación reembolsos Caja Menor
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Informe a la Cámara de Representantes
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión Administrativa
- Procedimiento de conciliaciones para gestión financiera, en relación a las actividades desarrolladas con el grupo de gestión de servicios metrológicos
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Administración al Sistema Integrado de Gestión
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020-08-31
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Seguimiento al Presupuesto INM
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión Servicios Metrológicos
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Informe de Evaluación al Componente Información y Comunicación
- Informe de Evaluación al Componente Ambiente de Control
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Servicio al Ciudadano
- Informe de Evaluación al Componente de Actividades de Monitoreo
- Informe de Evaluación al Componente de Actividades de Control
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión Financiera
- Informe Austeridad en el Gasto
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Verificación Reembolsos Caja Menor
- Seguimiento al procedimiento E-05-P002: Backups y restauración de información en equipos de cómputo y servidores
- Informe de Seguimiento y Evaluación Jornada de Rendición de Cuentas del INM
- Trasmisión Informe Gestión Contractual Mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI
- Seguimiento Plan de Acción
- Seguimiento a la Gestión de la Unidad Sectorial de Normalización en Metrología del INM
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión del Talento Humano
- Informe de Seguimiento a la Valoración de los Pasivos Contingentes y a la Actividad Litigiosa del Estado
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Verificación de los Controles definidos para el proceso disciplinario (Ley 87 de 1993)
- Seguimiento a los convenios con pagos entregados para la administración por terceros
- Informe Seguimiento Presupuesto del INM
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de Patrones Nacionales y Sistemas de Medición
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Defensa Judicial y Extra Judicial
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de Tecnologías de la Información
- Informe Seguimiento a los Convenios Especiales de Cooperación
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe Verificación Legalización Definitiva y Cierre Caja Menor 2018
- Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento
- Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 2018
- Seguimiento Mapa de Riesgos
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Informe a la Cámara de Representantes
- Acuse de Aceptación de Rendición- Cuenta o Informe Anual Consolidado CGR-SIRECI
- Informe Derechos de Autor – Software (trasmisión)
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG o Certificación
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno del INM
- Verificación al Diseño y Efectividad del Plan de Acción 2019 de Secretaria General
- Informe Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgo y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Informe Pormenorizado de Control Interno
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento – SIRECI
- Informe Sobre la Peticiones Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de la Información
- Informe Seguimiento a la Valoración de los Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado
- informe de Seguimiento Comité de Conciliación
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
- Informe Arqueo Títulos y Valores
- Informe de Seguimiento Administración de Recursos por Terceros
- Verificación de los controles definidos para el proceso disciplinario Ley 87 de 1993
- Informe de verificación Ley 1712 de 2014
- Informe de verificación del cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF_ NACIÓN – 2019
- Informe definitivo de auditoría proceso Gestión de Patrones y Sistemas de Medición
- Informe definitivo de auditoría proceso Gestión de Talento Humano
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de 2016 integrado al Decreto 1083 de 2015 se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2019.
Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se publica el informe pormenorizado de control Interno por parte de la Jefe de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología.
- Informe Jornada Rendición de Cuentas
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno Bogotá 2018-12-05 Formato Evaluación de Gestión por Dependencia Oficina de Control Interno
- Informe PQRSD primer semestre 2018
Informe seguimiento a la Relación de acreencias a favor de la entidad- 2018
Informe evaluación y seguimiento al mapa de riesgos y sus controles.
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMF
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMQ
- Auditoría Gestión de Talento Humano
- Certificación eKOGUI 2017
- Certificación eKOGUI 2018
Seguimiento Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión
Informe de Auditoría de Control Interno Gestión de Talento Humano
- Informe pormenorizado de Control Interno
Ver Documento. - Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Corte: 31 de agosto de 2018 Ver Documento
- Informe Pormenorizado de Control Interno 2018-07-12 Ver Documento
- Segumiento a 30 de abril de 2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno – INM -20180312 Ver Documento
Informe de verificación Ley 1712 de 2014
Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
Informe pormenorizado de Control Interno – ley 1474 de 2011
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
Informe pormenorizado de Control Interno julio 12 de 2017
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017
La Oficina de Control Interno da a conocer a la ciudadanía el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.
Vigencia 2016
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016
Enero de 2017
Informe pormenorizado de Control Interno
Noviembre de 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016
Agosto de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno
Julio de 2016
Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano
Abril de 2016
Informe pormenorizado de Control Interno
Marzo de 2016
Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado
Febrero de 2016
Vigencia 2015
- SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
enero de 2016
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
diciembre de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
Noviembre de 2015
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Agosto de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
Julio de 2015
Ver Documento - INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER TRIMESTRE 2015.
30 Abril de 2015
Ver Documento - INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
11 Marzo de 2015
Ver Documento - EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA.
30 Enero de 2015
Ver Documento - PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
29 Enero de 2015
Ver Documento
Informes de Control Interno – auditorias y evaluación de la presente vigencia 2015.
Enero:
Febrero
- Certificación LITIGOB
- Informe ejecutivo anual ante el DAFP
- Informe Control Interno Contable ante Contaduría General de la Nación.
- Certificado de rendición de costos de personal ante la Contraloría General de la República.
- Concepto Rol de la Oficina de Control Interno hacia el riesgo
Marzo
- Certificado rendición cuenta anual ante la Contraloría General de la República.
- Informe ante la Cámara de Representantes.
- Informe evaluación e control interno como resultado de la evaluación del sistema de control interno contable.
- Informe derechos de autor.
- Informe pormenorizado de Control Interno
- Verificación especifica Comité de Convivencia Laboral.
Abril
Año 2018
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 3
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)
Plan Anual de Auditoría Calidad
Plan Anual de Auditoría Control Interno
Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2014
Vigencia 2013
Auditorías al Ejercicio Presupuestal
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2014
Vigencia 2013