
Control Interno
El sistema Institucional de Control Interno estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgo, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.
- Oficina de Control Interno del INM
- Roles de las Oficinas de Control Interno
- Equipo de Trabajo de la OCINM
- Informes de Control Interno
- Informes de evaluación y auditoría 2021 - Marzo 2021
Somos el área encargada de asesorar al INM en la implementación y mejora del sistema de Control Interno y evaluar de manera independiente los diferentes procesos de la entidad verificando que las operaciones, actividades y actuaciones cumple con principios, directrices y lineamientos de carácter legal e institucional.


Los Jefes de Control Interno o Quienes hagan sus veces deberán presentar entro otros los siguientes informes:

A través del sistema de seguimiento de Planes de Mejoramiento - SISEPM los Funcionarios del INM pueden consultar. Informes de Auditorias de Control Interno(IACI) y Otros Informes de Control Interno (OICI), en: http://servicios.inm.gov.co/sisepm-sf/web/
- Informe Seguimiento a los Convenios Especiales de Cooperación
- Informes de evaluación y auditoría 2020 - Diciembre 2020
- Seguimiento Plan de Acción
- Seguimiento a la Gestión de la Unidad Sectorial de Normalización en Metrología del INM
- Informe de Seguimiento a la Valoración de los Pasivos Contingentes y a la Actividad Litigiosa del Estado
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Verificación de los Controles definidos para el proceso disciplinario (Ley 87 de 1993)
- Seguimiento a los convenios con pagos entregados para la administración por terceros
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020-08-31
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Administración al Sistema Integrado de Gestión
- Seguimiento Presupuesto
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Verificación custodia de títulos valores
- Verificación reembolsos Caja Menor
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Informe a la Cámara de Representantes
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión Administrativa
- Procedimiento de conciliaciones para gestión financiera, en relación a las actividades desarrolladas con el grupo de gestión de servicios metrológicos
- Seguimiento Austeridad del Gasto
- Informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno
- Informe - Certificación Sistema Ekogui
- Informe sobre las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Recomendación Metrología 4.0
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento CGR-SIRECI
- Informe Seguimiento SIGEP
- Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
- Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento CGR-SIRECI
- Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe sobre las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios
- Informe Arqueo Títulos y Valores
- Informe de Seguimiento Administración de Recursos por Terceros
- Verificación de los controles definidos para el proceso disciplinario Ley 87 de 1993
- Informe de verificación Ley 1712 de 2014
- Informe de verificación del cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF_ NACIÓN - 2019
- Informe de Seguimiento Administración de Recursos por Terceros
- Informe Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgo y sus Controles (Diseño y Efectividad)
- Informe Pormenorizado de Control Interno
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento
- Informe Sobre la Peticiones Quejas y Reclamos, Sugerencias y Denuncias
- Informe Definitivo de Auditoria Proceso Gestión de la Información
- Informe Seguimiento a la Valoración de los Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado
- informe de Seguimiento Comité de Conciliación
- Informe Fenecimiento Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Informe a la Cámara de Representantes
- Acuse de Aceptación de Rendición- Cuenta o Informe Anual Consolidado CGR-SIRECI
- Informe Derechos de Autor - Software (trasmisión)
- Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG o Certificación
- Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno del INM
- Verificación al Diseño y Efectividad del Plan de Acción 2019 de Secretaria General
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe Verificación Legalización Definitiva y Cierre Caja Menor 2018
- Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
- Informe de Avance al Plan de Mejoramiento
- Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 2018
- Seguimiento Mapa de Riesgos
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Programa Anual de Auditorias SIG Ver Documento
Plan Anual de Auditorias de Control Interno Ver Documento
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de 2016 integrado al Decreto 1083 de 2015 se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2019.
Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se publica el informe pormenorizado de control Interno por parte de la Jefe de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología.
- Informe Jornada Rendición de Cuentas
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno Bogotá 2018-12-05 -
Formato Evaluación de Gestión por Dependencia Oficina de Control Interno
- Informe PQRSD primer semestre 2018
-
Informe seguimiento a la Relación de acreencias a favor de la entidad- 2018
-
Informe evaluación y seguimiento al mapa de riesgos y sus controles.
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMF
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMQ
- Auditoría Gestión de Talento Humano
- Certificación eKOGUI 2017
- Certificación eKOGUI 2018
-
Seguimiento Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión
-
Informe de Auditoría de Control Interno Gestión de Talento Humano
- Informe pormenorizado de Control Interno
Ver Documento.
-
Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Corte: 31 de agosto de 2018
Ver Documento
-
Informe Pormenorizado de Control Interno 2018-07-12
- Segumiento a 30 de abril de 2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno - INM -20180312
- Informe de verificación Ley 1712 de 2014
- Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
- Informe pormenorizado de Control Interno - ley 1474 de 2011
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
- Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017
La Oficna de Control Interno da a conocer a la ciudadania el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.
Vigencia 2016
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016
Enero de 2017
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Noviembre de 2016
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016
Agosto de 2016
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Julio de 2016
Ver Documento - Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano
Abril de 2016
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Marzo de 2016
Ver Documento - Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado
Febrero de 2016
Ver Documento
Vigencia 2015
- SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
enero de 2016
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
diciembre de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
Noviembre de 2015
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Agosto de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
Julio de 2015
Ver Documento - INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER TRIMESTRE 2015.
30 Abril de 2015
Ver Documento - INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
11 Marzo de 2015
Ver Documento - EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA.
30 Enero de 2015
Ver Documento - PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
29 Enero de 2015
Ver Documento
Informes de Control Interno - auditorias y evaluación de la presente vigencia 2015.
Enero:
Febrero:
Marzo
- Certificado rendición cuenta anual ante la Contraloría General de la República.
- Informe ante la Cámara de Representantes.
- Informe evaluación e control interno como resultado de la evaluación del sistema de control interno contable.
- Informe derechos de autor.
- Informe pormenorizado de Control Interno
- Verificación especifica Comité de Convivencia Laboral.
Abril
Año 2018
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 3
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)
Plan Anual de Auditoría Calidad
Plan Anual de Auditoría Control Interno
Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2014
Vigencia 2013
Auditorías al Ejercicio Presupuestal
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2014
Vigencia 2013