Control Interno


Somos el área encargada de asesorar al INM en la implementación y mejora del sistema de Control Interno y evaluar de manera independiente los diferentes procesos de la entidad verificando que las operaciones, actividades y actuaciones cumple con principios, directrices y lineamientos de carácter legal e institucional.


Equipo de trabajo en la oficina de Control Interno
Sandra Lucía López Pedreros - Jefe de Control Interno
Andrea Jasmín Salinas Cruz
Johanna Andrea Ávila Caballero
Jaime Andrés Rozo Matamoros

Los Jefes de Control Interno o Quienes hagan sus veces deberán presentar entro otros los siguientes informes:

A través del sistema de seguimiento de Planes de Mejoramiento - SISEPM los Funcionarios del INM pueden consultar. Informes de Auditorias de Control Interno(IACI) y Otros Informes de Control Interno (OICI), en: http://servicios.inm.gov.co/sisepm-sf/web/

Informes de evaluación y auditorí­a 2024 - Marzo 2024
Informes de evaluación y auditorí­a 2024 - Febrero 2024
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Diciembre 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Octubre 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Agosto 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Junio 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Mayo 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Abril 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Marzo 2023
Informes de evaluación y auditorí­a 2023 - Febrero 2023
Plan Anual de Auditoría de Control Interno 2023 y Programa de Auditorías del SIG
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Noviembre 2022
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Octubre 2022
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Agosto 2022
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Junio 2022
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Mayo 2022
Informes de evaluación y auditorí­a 2022 - Febrero 2022
Plan Anual de Auditoría de Control Interno 2022 y Programa de Auditorías del SIG
Informes de evaluación y auditorí­a 2021 - Noviembre 2021
Informes de evaluación y auditorí­a 2021 - Octubre 2021
Informes de evaluación y auditorí­a 2021 - Septiembre 2021
Informes de evaluación y auditorí­a 2021 - Agosto 2021
Informes de evaluación y auditorí­a 2021 - Junio 2021
Informes de evaluación y auditoría 2021 - Abril 2021
Plan Anual de Auditoría de Control Interno 2021 y Programa de Auditorías del SIG
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno segundo semestre de 2020 - Enero 2021
Seguimiento PAAC - corte 31 de diciembre de 2020
Plan Anual de Auditoria de Control Interno 2020 y Programa de Auditorias del SIG
Informe PQRSD segundo semestre de 2019
Seguimiento del PAAC con corte a 31 de diciembre de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019
Informes de evaluación y auditoría 2019 - Octubre 2019
Reportes 2019

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de 2016 integrado al Decreto 1083 de 2015 se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2019.

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se publica el informe pormenorizado de control Interno por parte de la Jefe de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología.

Reportes 2018

 


 

  • Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

    Corte: 31 de agosto de 2018
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  • Informe Pormenorizado de Control Interno 2018-07-12

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  • Segumiento a 30 de abril de 2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.     
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      • Informe pormenorizado de Control Interno - INM -20180312

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Reportes 2017
      • Informe de verificación Ley 1712 de 2014

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      • Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03

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      • Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano

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      • Informe pormenorizado de Control Interno - ley 1474 de 2011

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      • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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      • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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      • Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017

 La Oficna de Control Interno da a conocer a la ciudadania el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.

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Reportes 2016

Vigencia 2016

 

      • Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016

        Enero de 2017


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Noviembre de 2016


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      • Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016

        Agosto de 2016


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Julio de 2016


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      • Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano

        Abril de 2016


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Marzo de 2016


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      • Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado

        Febrero de 2016


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Reportes 2015

Vigencia 2015

 

      • SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
        enero de 2016
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        diciembre de 2015
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      • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
        Noviembre de 2015
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        Agosto de 2015
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      • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
        Julio de 2015
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      • INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        PRIMER TRIMESTRE 2015.
        30 Abril de 2015
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      • INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
        11 Marzo de 2015
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      • PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
        29 Enero de 2015
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Histórico de Plan Auditoría

Año 2018

Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)

Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4

Plan Anual de Auditoría  Modificación No. 3

Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)

Plan Anual de Auditoría Calidad 

Plan Anual de Auditoría Control Interno 

Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)

Reportes años anteriores

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013

 

Auditorías al Ejercicio Presupuestal

 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013

Entidades que nos Vigilan

Cámara de Representantes- Comisión Legal de Cuentas



Cámara de Representantes

Procuraduría General de la Nación



Procuraduría General de la Nación

Contraloría General de la República



Contraloría General de la Nación

Contaduría General de la Nación



Contaduría General de la Nación

Departamento Administrativo de la Función Pública



Departamento Administrativo de la Función Pública

Archivo General de la Nación



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